3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业运营提供增长服务 。
4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作 。
5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求 。
6、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见 。
7、针对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议 。
8、进行企业保密工作,按规定使用所获取的财务资料 。
审计的目的
审计较终的目的是发现问题,涉及钱款、权利的工作岗位都有可能滋生***,审计说白了就是监督财务方面的真实性以及合规性 。一般性的审计公司是独立于被审计单位的机构,企业做的审计一般性都需要请第三方审计机构进行审计 。
审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动 。
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