怎么写差旅费报销单( 二 )


4. 差旅费报销单如何填 1、《差旅费报销单》各项目应据实填写,必须从此单据中列出详细的行程 。
此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销 。2、如报销他人补助款项的,必须有该人员确认签名 。
3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写,不准有涂改的痕迹 。4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作,是指各部门经理在审核的单据上要注明:“已核”或:“属实”字样,并同时签名和日期 。
5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作,是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核,并签署详细的审核意见 。6、签字时须用兰色或黑色墨水,其他颜色无效 。
5. 单位差旅费用报销单怎么写(本溪的) 吉林广诚汽车零部件制造有限公司
差 旅 费 报 销 单
部门: 经营销售部 报销日期: 2010年7月29日
出差人 陈天亮 出差地点 郑州 事 由 摧收销货款
起 终 车 船 应 补 报 销 单 据 项 目 张 数 金 额
月 日 时 地 点 月 日 时 地 点 机 费 金 额 住 宿 费 5 300.00
10 21 10:30 北京 10 28 12:30 郑州 1500.00 160.00 邮 电 费 1 6.00
10 29 21:18 郑州 10 30 6:53 北京 380.88 20.00 市内交通费 20 50.00
小 计 车船机票张数 2 1,880.88 180.00
住勤补贴 9.0 天 每天补助 20.00 元, 合计补助: 180.00 小 计 26 356.00
报销合计: (大写) 人民币:贰仟肆佰壹拾陆元捌角捌分 出差预借款额 3000.00
(小写) ¥: 2416.88元 陈天亮应退回现金: 583.12
单位负责人: 部门负责人: 项目负责人: 批 准 人 :
填表说明: 1、[ 车船机费 ] 含机场建设费与乘机保险费;起、终的月、日、时均以票面的日期与时间为准;
2、[ 应补金额 ] 是住勤补助与乘车途中补助之和;
3、[ 住宿费 ] 等各项费用,如果票面金额大于标准金额,填标准金额;若票面金额小于标准金额,填票面金额;
4、若用计算机填制本表,其中“住勤补贴天数”、“每天补助”的金额和“出差预借款额”为必填项目;无预借款可不填 。
5、报销人签字处及各位相关领导的签批处,必须由相关人员亲自正规填写大名,不得用计算机代劳;
6、若用计算机填制本表,“合计补助”、“合计车船机费”的金额和“报销单据”的“小计”及“报销合计”的大小写金额,
及您报销后,是您应退回现金或财务应给您补款金额等项目,均不劳您亲自计算与填写,计算机将会自动显示数据 。
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怎么写差旅费报销单

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