金蝶kis标准版年底结账,金蝶kis迷你版如何月度结账

金蝶KIS迷你版 , 2004年诞生至今,拥有数十万客户,成为一代经典软件;随着数据时代的到来,数据成为是资产,企业上云是未来的战略制高点,数据也是未来经济发展的驱动力 。
以下用 KIS 标准版 V12.0 为例,简述年结流程 。
年结前准备工作?
在软件中执行年结前,需要完成以下准备工作,现以金蝶 KIS 标准版 V12.0 版本为例介绍年结操作 。
温馨提示:以下固定资产管理、出纳管理、工资管理等业务完成之间 , 没有必然的先后关系 。
账务期间为最后一期
账务期间要到年末,比如 12 期 , 如图所示 。

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出纳系统年末扎帐
1)在出纳年末扎账前,需要检查以下工作是否都已经完成:
现金日记账录入
银行存款日记账录入
银行存款对账单录入(如果没有则跳过)
银行存款日记账与对账单的对账工作
温馨提示:建议按实际相符的账务时间进行勾对,比如实际账务已经是 2019年 12 月31 日,进行对账时的自然时间是 2020年 1 月17 , 在对账时的对账日期建议设置为 2019年12月31日,如图所示 。
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检查出纳参数
如果启用了出纳系统,需要依次单击【系统维护】→【账套选项】→【出纳】,将参数“是否进行银行对账” , 勾选成“是”,如图所示 。
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进行出纳年末扎帐
12月份出纳扎帐时,一定要同时勾选“期末扎帐”和“年末扎帐”,再单击“完成” , 进行年末扎帐,如图所示 。
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温馨提示:
1)用户口令:即登录用户的用户密码,若用户没有密码,即不需要输入口令;
2)若系统启用了出纳模块,在年末出纳扎帐前必须将参数“是否进行银行对账”勾选成“是”,若勾选成“否” , 年末结账之后,容易导致新一年的年初余额与前一年的年末对不上 。
固定资产计提折旧
如有使用固定资产管理系统,则需要计提完折旧 。如果计提了折旧后,又发生了固定资产变动,则本期折旧需要重新计提 。也就是说计提折旧应该是固定资产业务的最后一项工作,如图所示 。
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工资系统费用分配
如果使用了工资管理系统来管理人员及工资,并且需要将工资费用生成财务凭证 , 则需要在确认工资数据无误后,生成本月的工资费用凭证,如图所示 。
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账务期末处理
1)财务期末 , 请完成所有凭证的过账处理后,再根据需要 , 进行以下业务处理:自动转账:如果有需要过账后再生成自动转账凭证的,在把已有凭证过账后,生成自动转账凭证 , 并将凭证过账 。
期末调汇:有外币业务并且有汇率变动的,通过期末调汇 , 生成调汇凭证,并将凭证过账 。
结转损益:所有业务完成后,执行结转损益,完成损益科目的结转 。并将凭证过账 。
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2)以上都操作完成之后,需要再录入一张结转本年利润的凭证,将本年利润结转至未分配利润里面,将凭证过账 。
该凭证录入可以先查看科目余额表中本年利润科目的期末余额,再回到账务处理模块手工新增一张凭证,将其余额转至未分配利润 。如图所示 。