1.预付货款申请报告怎么写和预付具体操作的注意事项具体操作步骤说明如下:
第一步:采购提出预付款申请 。
【预付外汇报告怎么写】采购员在遇到需要预付款的时候 , 会提出预付款申请 。因为财务管理系统是一个单独的系统 , 没有跟进销存系统进行结合 。所以 , 这个预付款申请的话 , 需要采购手动提出 。
一般采购员会填写一张预付款申请单 , 有相关领导签字确认以后 , 拿到财务 , 让财务人员付款 。财务人员看到这张预付款申请单的时候 , 在系统中输入相关的单据内容 , 并进行付款 。
在系统中操作的时候 , 要注意两个问题 。
一是单据类型的选择 。为了与其他正常付款进行区别 , 在财务管理系统中 , 一般为预付款业务设置了一个特殊的的单据 , 即预付款单据 。这个单据跟其他单据的区别在于 , 系统在开立普通付款单的时候 , 会去查询这个预付款单据 , 看看有没有未结账的预付款单 , 若有的话 , 则会提示用户 。其实 , 从财务管理上来说 , 预付款跟其他付款也有一定的区别 。因为预付款是其他的资产 , 而不是负债 。所以 , 无论从实际操作上来考虑 , 还是从财务理论上来说 , 把两者进行分开都是非常有必要的 。有些财务管理系统 , 在单据上不做区别 , 但是 , 会有一个付款类型字段来进行分类 。道理也是一样的 。
二是最好在注明具体的采购定单号 。因为财务管理系统没有跟其他的系统相关联 , 所以 , 预付款单只能够财务部门自己开立 。在这开立的过程中 , 要注意写明具体的采购定单号码 。这主要是为了后续冲销作业的方便 。因为我们在冲销的过程中 , 一般都是要对应到具体的采购定单上 , 而不是只要供应商对 , 什么采购定单都可以冲销的 。若我们在这里注明采购定单的话 , 那在冲销业务的时候 , 就可以一目了然的知道 , 这张预付款单是针对哪张采购单的 。用户在选择的时候 , 就会非常的方便 。
最后 , 我们还要注意一点 , 就是这张预付款单据的冲销状态 。刚开立预付款单据的时候 , 这张单据的冲销状态显示为未冲销 。这个字段一般不能手工维护 , 而是根据下面的冲销业务进行自动的更新 。
第二步:付款单录入 。
到了实际付款的时候 , 采购人员在填写付款申请的时候 , 一般会提交多张单据 。如公司采购单、公司收货单、供应商发票 。若有预付款单的话 , 也会附上预付款单据 。这里要注意一点 , 就是发票的问题 。现在大部分企业的操作习惯是 , 供应商在收到预付款的时候一般不开发票 , 而是要等到货款结清的话 , 一次性开发票 。当然 , 具体如何操作 , 还是要企业跟供应商之间进行协商 。我这里之所以把他提出来 , 主要是关于单据一致性的问题 。若有多张发票的时候 , 为了后续稽核的方便 , 则要在发票管理中或者付款单中输入多张发票号码 。
2.预付款申请报告怎么写工程预付款申请表
工程名称:
致: (监理单位)
我方已 工作 , 按施工合同的规定 , 建设单位应在 年 月 日前支付该项工程款共(大写) 小写(¥ 元) , 现报上工程预付款申请表 , 请予以审查并开具工程款预付证书 。
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