税收自查报告_纳税人自查报告的情况说明怎么写?

税务自查报告怎么写
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税收自查报告_纳税人自查报告的情况说明怎么写?

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三一文库(自查报告〔公司税务自查报告〕自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式,以下是“公司税务自查报告”,希望给大家带来帮助!【公司税务自查报告一】某某国税局:我公司是某某食品有限公司在新疆登记注册的全资子公司,属于食品加工企业,经营范围为方便面、挂面、粉丝、调味品的生产与销售 。注册资金1000万元 。我公司于20xx年正式生产运营,设有供应、生产、物流、营销、财务等部门,遵循企业会计核算方法,设置总账、明细账等,目前使用金蝶软件,我公司纳税申报按照要求统一进行网上申报 , 各年度国税、地税申报税种有增值税、城建税、房产税、教育费附加、个人所得税等税种,均为自行申报,没有聘请税务等代理机构 。我公司每年都聘请某税务师事务所的人员对我司所得税汇算清缴、年度审计工作进行核实检查并出具报告,现将我公司的自查情况汇报如下:我公司用于抵扣进项税额的增值税专用发票是真实合法的,没有开票单位与收款单位不一致或票面所记载货物与实际入库货物不一致的发票用于抵扣 。用于抵扣进项的运费发票是真实合法的 , 没有与购进和销售货物无关的运费申报抵扣进项税额;没有以购进固定资产发生的运费或销售免纳增值税的固定资产发生的运费抵扣进项税额;没有以国际货物运输代理业发票和国际货物运输发票抵扣进项;不存在以开票方与承运方不一致的运输发票抵扣进项;不存在以项目填写不齐全的运税务自查报告范文(教你自查报告怎么写)一般只要简单的介绍一下相关情况,更类似于情况说明 。一般税务应该给你发一个正式的函,具体说明你要自查的问题,然后规定你交自查报告的具体日期 。有的时候他们比较懒或认为不存在严重的问题,就口头通知你写个自查报告就可以 。大概的格式: "自查报告"第一行居中 , 然后第二行开始:列明他让你自查的问题;然后简单解释(千万不要太多字) 然后右下角写你公司名称,日期然后加盖公章 。如果是税务局发的函,还要在那个上面签字,证明你在规定日期内交了自查报告,如果税务认可了就基本没有事情了 , 如果他认为你的自查报告不合理,则会到贵公司进行查账 。不同行业的税负不一样,商业和工业的税负不一样.根据行业特点和企业经营情况进行解释.比如商业企业税负低,主要原因有:行业利润较低(是钢材等利润较低的批发企业),库存商品多,截止到某月底现有留抵税金多少钱,为什么库存多等原因.具体写法: 第一部分:企业基本情况介绍;成立日期,法人是谁,经营地址,注册资金,经营范围,主营业务是什么,何时被认定为增值税一般纳税人; 第二部分,税负的原因:前三个月收入,税金,税负.具体根据企业情况,解释税负的原因:1、行业特点;2、销售分淡季旺季,全年收入税负不低 。3、签定大笔供货合同,需要准备库存 。4、受市场影响,销售不旺,产品积压等等,都是企业税负抵的原因 。第三部分:如果解决税负低的情况:扩大销售,提高产品质量;减少库存等等 。以上解释一定注意要根据企业的实际情况和经营特点,千万不要为了解释而解释 , 如果书面解释不通就很有可能会被税务机关稽查部门进一步检查!税务自查报告范文2010 年度自查报告 我公司与2006 年3 月12 日对公司2006 年1 月—2006 年12 月的帐务进行了自查,现将清查的情况汇报如下,由于时间仓促 , 汇报的内容难免有些问题或有所遗漏,如有不妥,请理解和指正 , 谢谢! 纳税人名称 税务登记号 纳税人识别号 经济类型 法人代表 检查时限 2010 年1 月—2010 年12 月 一、 企业基本情况: 我公司系私营企业,经营地址:主营:注册资金: 人 。法人代表: ,在册职工工资总额。2006 年实现营业收入 2006 年度经营性亏损元。二、 流转税(地税): 1.主营业务收入:我司2010 年实现主营业务收入元 。其中: 2.营业税:我司2010 年上缴纳营业税元 。其中: 3、城市维护建设税:我司2010 年上缴城市维护建设税元 。其中: 4、教育费附加:我司2010 年上缴教育费附加元 。其中: 5、 堤防费:我司2010 年应缴堤防费元 。6、 平抑食品价格基金:我司2010年应缴平抑食品价格基金元 。7、 教育发展费:我司2010 年应缴教育发展费元 。其中: 三、地方各税部分: 1.个人所得税:我公司法人代表 2010年工资收入元,我司2010 年个人工资收入未达到个人所得税纳税标准,无个人所得税 。2. 土地使用税:无 3. 房产税:我司2010 年度无房产税 4. 车船使用税:我司拥有小车 辆,应缴纳车船使用税 元,已缴纳 。5. 印花税:我公司2010 年主营业务收入元,按0.03%税率应缴纳印花税元 。帐本4 本,每本5 元贴花,共计元 。合计应缴纳印花税元 。四、 规费、基金部分: 1、 我司2010年度为职工4 人缴纳了社会养老保险及医疗保险,其他人员未在我司缴纳,原因系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴,关系未转入我公司 。2、 我公司2010年交缴残疾人就业保障金元 。五、 发票使用情况:2006 年度我公司开具了 发票
税务自查报告格式急!自查报告国税局接到国税局2008年4月份以前的预警系统预警以后(1、红字发票异常2、进销项变动率异常3、固定资产周转率4、存货异常),我们进行了认真的自查,发现存在以下情况,可能造成了预警发生:一、销售货物应在4月份前作收入处理,缴纳增值税,而因种种原因,既未及时开具发票,又未作收入处理,总价款合计(不含税)693611.12元:1、销售给云南云子酒业有限责任公司的灌装流水线1条,含水价183525元,不含税价156858.98元,由于交货较晚,试车成功后已于08年5月9日开具了专用发票 。
2、销售给黑龙江鸡西市东北王酒业有限公司的灌装机1台等配套设备,价款含税112000元,不含税95726.50元,因发货时间较晚拖至今年3月份,截至4月30日未作销售处理 。
3、销售给茅台镇糊涂酒业有限公司的自动封盖机与风刀烘干机等各两台,价款含税516000元 , 除税后441025.64元 , 因在生产期间对产品的局部结构根据客户要求进行了修改,价款将来可能发生变动,故未开发票,也未在4月前作收入处理 。
二、07年1月至08年4月销售下脚料、报废零配件等收入(不含税)11551.80元,其中不锈钢屑9621.96元,废尼龙,废塑料屑285.73元 , 铸铁等废屑1644.11元,实际在收入列9252.66元,尚有2299.14元(钢屑、不锈钢屑)已于08年5月份12#凭证作收入处理,提取了销项税 。
已列入收入的未开具普通发票 。
三、开具的负数发票 , 是由于上年度新疆亚中机电设备有限公司违反合同,未按约定付款、提货,并在价格上存在纠纷 , 我方开具发票也无法按时交付 , 因已过报税期,故开具了负数发票 。
设备有限公司2009-05-22
国税纳税评估自查报告怎么写?xx国税局:我们根据贵局的要求,对我公司2010年增值税的计算缴纳情况进进行了自查 , 现将自查情况报告如下:1.X月X日预收X公司货款XXX元,经核实货物已与X月X日发出,根据税法的要求,应于货物发出的月份确认销售收入,但由于我们工作疏忽 , 会计部门与业务部门的工作协调不好,没有及时确认收入,导致2010年少计销售收入XX元 , 漏缴增值税XXX元 。2. 。。。3..针对以上问题 , 我们愿意按照税收法规的要求,补缴增值税XXX元 。通过这次自查,使我们进一步加强了对税收知识的学习 。今后,我们一定要严格执行税收法规,认真搞好会计核算,及时、足额缴纳税款,坚决杜绝少交、漏缴税款的现象 。以上报告如有不当,请指正 。
纳税自查报告表怎么填【标准答案】: 问题1: 入库增值税 --是填我已经缴纳的增值税么?答:是的 。问题2: 入库企业所得税----- 是填已缴纳的所得税么答:是的 。问题3: 自查增值税进项税转出 ---这个要填什么?填写你单位以作进项税抵扣后发生以下情况应该转出的进项税:第十条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: ?。ㄒ唬┯糜诜窃鲋邓坝λ跋钅俊⒚庹髟鲋邓跋钅俊⒓甯@蛘吒鋈讼训墓航跷锘蛘哂λ袄臀瘢弧。ǘ┓钦K鹗У墓航跷锛跋喙氐挠λ袄臀瘢弧。ㄈ┓钦K鹗У脑诓贰⒉善匪挠玫墓航跷锘蛘哂λ袄臀瘢弧。ㄋ模┕裨翰普⑺拔裰鞴懿棵殴娑ǖ哪伤叭俗杂孟哑罚弧。ㄎ澹┍咎醯冢ㄒ唬┫钪恋冢ㄋ模┫罟娑ǖ幕跷锏脑耸浞延煤拖勖馑盎跷锏脑耸浞延梦侍?: 自查所得税弥补(调减)亏损 ---是填 我审计报告上的可以弥补的数么?填今年可以弥补的数额 。问题5: 年度缴纳企业所得税---是实际已缴纳的所得税么?答:对 。是的问题6: 自查申报企业所得税税额---是审计后应补所得税+实际已交所得税额么? 填弥补亏损后应缴纳的所得税 。ツ妖唇玛佡べ的感言谢谢你!可以加下你Q么 以后会计上有什么不懂得我好请教你! // 好(1) 不好(0) (showId+'g') (showId+'b') 华山论剑
【标准答案】: 相关问题
纳税评估自查报告 要补税【税收自查报告_纳税人自查报告的情况说明怎么写?】用“进项税额的转出”一般就2种
1纳税人购进的货物及在产品、产成品发生非正常损失;
2纳税人购进的货物或应税劳务改变用途,如用于非应税项目、免税项目或集体福利与个人消费等 。
你的第1问是不成立的,“进项税额转出”科目性质类似于“销项税额” , 怎么可能抵扣销项税额呢?第2问如果一定要“进项税额转出”,那就从进项税额转出的2种情况中选?。钚醋圆楸?。
我倒不建议你进项税额转出 。
建议你这个月照常开销项发票 , 但是少认证进项发票,保证缴纳税额的能满足税负率即可 。这样那些进项发票下期认证了还可以用,以后保证每个月比较均匀的纳税,对企业的损失还能少点,关键看你如何和税务局沟通 。
沟通完了还是要求补缴,就自己认了吧
如果国税局要求必须补交2011年税款,那么只能“进项税额转出”2011年税款 。
2012年补交2011年税款
借:以前年度损益调整50000
贷:应交税费-未交增值税 50000
缴纳税款
借:应交税费-未交增值税 50000
贷:银行存款 50000
扩展
照这个操作,意思就是这补交2011的的5万税金会计算到2012年的税负当中去?这样国税能通过吗?我怕到时候2013年又得查,又说少了就郁闷了

补充
不会算到2012年,还是会算到2011年税负中 。
从现在开始每个月控制好税负就可以了嘛,每个月提前计算下 , 每月都均匀地交点

纳税人自查报告的情况说明怎么写?1,先是说自己公司的业务行业之类的,包括税务专管员之类的情况 。
2,然后说自己适用税率和涉及的税条 。
3 , 然后说自己相应年份应纳税所得额,以及应纳税额 。4,具体来说 , 纳税人自查报告的情况说明中的各种问题,应当这样来回答:问题1:入库增值税 --是填我已经缴纳的增值税么?
答:是的 。
问题2:入库企业所得税----- 是填已缴纳的所得税么
答:是的 。
问题3:自查增值税进项税转出 ---这个要填什么?
填写你单位以作进项税抵扣后发生以下情况应该转出的进项税:第十条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:
 ?。ㄒ唬┯糜诜窃鲋邓坝λ跋钅俊⒚庹髟鲋邓跋钅俊⒓甯@蛘吒鋈讼训墓航跷锘蛘哂λ袄臀瘢?br /> ?。ǘ┓钦K鹗У墓航跷锛跋喙氐挠λ袄臀瘢?br /> ?。ㄈ┓钦K鹗У脑诓贰⒉善匪挠玫墓航跷锘蛘哂λ袄臀瘢?br /> ?。ㄋ模┕裨翰普⑺拔裰鞴懿棵殴娑ǖ哪伤叭俗杂孟哑罚?br /> ?。ㄎ澹┍咎醯冢ㄒ唬┫钪恋冢ㄋ模┫罟娑ǖ幕跷锏脑耸浞延煤拖勖馑盎跷锏脑耸浞延?br />问题4;自查所得税弥补(调减)亏损 ---是填 我审计报告上的可以弥补的数么?
填今年可以弥补的数额 。
问题5:年度缴纳企业所得税---是实际已缴纳的所得税么?
答:对 。是的
问题6:自查申报企业所得税税额---是审计后应补所得税+实际已交所得税额么?
填弥补亏损后应缴纳的所得税 。