路费报销单怎么写

1.费用报销单怎么填写了图片项目根据支出项目,填写差旅费、办公费、交通费等; 摘要根据业务性质填写,如去哪出差,购买办公用品等 。
扩展资料: 报销单是指各单位为购买零星物品、接受外单位或个人劳务或服务而办理报销业务,以及单位员工报销补助费、医疗费等所使用的单据 。报销单可以由各单位根据自己的需要自行设计,也可以购买统一的报销单 。
报销费用的填制要求: 1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理 。2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边 。
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等 。4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面 。
5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据 。6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续 。
参考资料:报销_百度百科 。
2.差旅费报销单怎么填原发布者:maxnike521
附件四:XX有限公司差旅费报销单填表日期:出差人姓名出差地点出差事由交通及住宿费种类城市间交通费住宿费单据张数开支金额核准金额出差补助费(大写)原出差借款退回金额部门经理:财务经理:报销金额补发金额分管副总:财务总监:总经理:出纳:种类伙食补贴公杂补贴天数标准金额所属部门起止日期自至,共天小金额合计计小计¥元报销结算情况经办人:备注:出差补助费由财务核定后填写 。XX有限公司差旅费报销单填表日期:出差人姓名出差地点出差事由交通及住宿费种类城市间交通费住宿费单据张数开支金额核准金额出差补助费(大写)原出差借款退回金额部门经理:财务经理:报销金额补发金额分管副总:财务总监:总经理:出纳:种类伙食补贴公杂补贴天数标准金额所属部门起止日期自至,共天小金额合计计¥元报销结算情况经办人:备注:出差补助费由财务核定后填写 。XX有限公司差旅费报销单填表日期:出差人姓名出差地点出差事由交通及住宿费种类城市间交通费住宿费单据张数开支金额核准金额出差补助费(大写)原出差借款退回金额部门经理:财务经理:报销金额补发金额分管副总:财务总监:总经理:出纳:种类伙食补贴公杂补贴天数标准金额所属部门起止日期自至,共天小金额合计计¥元报销结算情况
3.费用报销单怎么写【路费报销单怎么写】1.首先,找到一张干净的费用报销单 。
2.依次写下:日期、员工或供应商、开户行及银行账户(如果转账)、费用备注、用途及金额大小写 。
3.在领款人签名处写上领款人的名字 。
4.把所得的票据拿出来整理一下 。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面 。
6.最后,找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了 。
项目根据支出的项目,填写差旅费、办公费、交通费等 。
摘要根据业务性质填写,如去哪出差,购买办公用品等 。
报销项目有:办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类(具体的分类每个单位有些许差别,但大致相同,可以问问财务),但要注意的是:每张报销单最好只填写一个类型的费用,原始单据粘贴在费用报销单下,收据和发票的单据也分一分,因为会计要做帐,混了就很麻烦 。
4.费用报销单怎么填啊,谢谢,在线等各个公司的的规定不同,一般根据所购买的费用报销单填写就可以了,没有什么特别的规定的.大概类别为: 2、出差取得的票据按出差差次再按类别归类,非出差取得的发票按类别归类 。