1.客户往来对账单是怎样做的XXXXXX有限公司往来客户对账单
客户名称:XXXXXX有限公司
为了真实、准确地反映双方账务情况,现将双方往来账进行核对:截至XXXX年XX月XX日贵单位与我单位往来款金额为¥XXXXX元 。请贵单位予以核实 。上次对账日期为XXXX年XX月XX日,上次对账应收账款金额为¥XXXXXX元 。
1、本公司XXXX/XX/XX-XXXX/XX/XX与贵公司的往来款项列示如下:
数据证明无误 XXXXX贸易有限公司
贵司确认(盖章、签字)
日期: 年 月 日 年 月 日
扩展资料:
客户对账单是审计中一个述语,通常是指与企业下游销售对象的销货记录单,客户为企业销售货物的对象,与其的销售记录即为客户对账单 。
基本要求
1、建立往来客户明细科目;
2、确定客户明细账的设置原则 。例如,同一客户的应收、应付是分开科目核算,还是在一个科目核算 。一般应收、应付分开为好,但也有放在一起的,要根据本单位业务具体情况定;
3、要掌握应收、应付、其他应收款、其他应付款核算内容,确定各科目核算内容,一般本单位销售货款在应收款中核算,原材料款在应付中核算;
4、要勤与客户对账,要勤与本单位有关业务人员建立联系沟通情况;
5、要善于“理帐、报账、用帐”为本单位经济业务服务;
6、财务内要做好上下道工序的沟通,有时内部会有差错发生的 。
参考资料来源:百度百科 :客户对账单 百度百科:往来会计
2.客户往来对账单是怎样做的XXXXXX有限公司往来客户对账单 客户名称:XXXXXX有限公司为了真实、准确地反映双方账务情况,现将双方往来账进行核对:截至XXXX年XX月XX日贵单位与我单位往来款金额为¥XXXXX元 。
请贵单位予以核实 。上次对账日期为XXXX年XX月XX日,上次对账应收账款金额为¥XXXXXX元 。
1、本公司XXXX/XX/XX-XXXX/XX/XX与贵公司的往来款项列示如下:数据证明无误 XXXXX贸易有限公司贵司确认(盖章、签字)日期: 年 月 日 年 月 日扩展资料:财务对账注意事项:注重实际的纸质证据是否为有效证据 。对方单位无单据不是你的错,但是自己记账要凭真实有效的凭证及时入账,注意完善与这家单位的往来结算的依据,并要及时的要对方单位盖章的对账单(你单位会计要及时做出与对方单位明细流水账,并用与对方单位结算的有效凭证复印件作为明细流水账的附件,要求对方单位签字盖章认可 。
切忌长时间对方单位不盖章或不签字等) 。否则时间一长,对方不清楚账目或只记得有利于自己的账务 。
2.不光要有双方结算的有效单据(双方签字认可的,如购销合同、发票、银行进账单、货物进出库单据、送货清单等),还要有每次双方结算后的对账清单(最好每次双方都签字盖章) 。参考资料:百度百科-客户对账单 。
3.求对账单表格格式原发布者:fanion_cao
深圳XXXXXX有限公司TEL:XXXX-XXXXXXXX_____月份对账单FAX:XXXX-XXXXXXXX业务联络财务联络是否含税不含税30天180天地址:对账期间:201X-0X-XX至201X-0X-XX客户名称:送货地址:客户采购客户财务行号含税17%60天电话:0755电话:0755送/退货单号订单/合同号物料品名/名称FAX:E-MAIL/QQ:规格/型号单位数量月结付款期限单价9其他____日期本期金额(1).尚欠货款期初余额:(加项)(2).本期应收货款小计:(加项)(3).本期实际收款明细:(减项)(3).本期实际已收款小计:(减项)(4).尚欠货款期末余额((4)=(1)+(2)-(3)):供应商/加工商(财务/公章)科技有限公司(财务对账专用章)客户确认:A.差异部份:深圳XXXXXX有限公司TEL:XXXX-XXXXXXXX_____月份对账单FAX:XXXX-XXXXXXXX业务联络财务联络是否含税不含税30天180天地址:对账期间:201X-0X-XX至201X-0X-XX客户名称:送货地址:客户采购客户财务行号含税17%60天电话:0755电话:0755送/退货单号订单/合同号物料品名/名称FAX:E-MAIL/QQ:规格/型号单位数量月结付款期限单价9其他____日期本期金额日期:______________日期:________________B.本期实际应付金额:说明:1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请列
- 对教师的考察意见怎么写
- 对学校活动意见和建议怎么写
- 双顶径和股骨长标准 双顶径和股骨长标准对照表
- 家长对学校的教学建议怎么写
- 对单位同事怎么写请帖
- 怎么写赊账单
- 对协会的期望怎么写
- 怎么写小说对话格式
- xl衣服的尺码对照表女 xl衣服的尺码对照表男生
- 对未来工作规划怎么写