什么是供应商管理制度?供应商管理制度
一.总则 1.为了稳定供应商队伍,建立长期互惠供求关系 , 特制定本办法 。2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商 。二.管理原则和体制 1.公司采购部或配套部主管供应商,生产制造、财务、研发等部门予以协助 。2.对选定的供应商,公司与之簦订长期供应合作协议,在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件 。3.公司可对供商评定信用等级,根据等级实施不同的管理 。4.公司定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除长期供应合作协议 。5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证 。三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系 。1.质量水平 。包括:(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理 。2.交货能力 。包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力 。3.价格水平 。包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间 。4.技术能力 。包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)技术问题材的反应能力 。5.后援服务 。包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力 。6.人力资源 。包括:(1)经营团队;(2)员工素质 。7.现有合作状况 。包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系 。具体筛选与评级供应商时,应根据形成的指标体系,给出各指标的权重和打分标准 。筛选程序 。1.对每类物料,由采购部经市场调研后 , 各提出5~10家候选供应商名单; 2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组; 3.评选小组初审候选厂家后,由采购部实地调查厂家,双方协填调查表; 4.经对各候选厂家逐条对照打分,并计算出总分排序后决定取舍 。四.核准为供应商的,始得采购;没有通过的 , 请其继续改进,保留其未来候选资格 。五.每年对供应商予以重新评估,不合要求的予以淘汰,从候选队伍中再行补充合格供应商 。六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理 。评级过程参照如上筛选供应商办法 。七.对最高信用的供应商,公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇 。八.管理措施 1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员,或经常对供应商进行质量检查 。2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查 。3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖,分散采购风险 。4.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程 。5.公司采购、研发、生产、技术部门,可对供应商进行业务指导和培训,但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密 。6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商 , 可以投资入股,建立与供应商的产权关系 。
供应商管理制度有哪些?具体的
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供应商管理:供应商分类 供应商分类是指在供应市场上 , 采购企业依据采购物品的金额、采购商品的重要性及供应商对采购方的重视程度和信赖度等因素,将供应商划分为若干个不同的群体 。供应商分类是对不同供应商进行分别管理的首要环节 , 只有在供应商细分的基础上,采购企业才能依据供应商的不同类别实施恰当的供应商管理策略任何一个企业都不应该用同一模式去管理所有的被采购物资和供应商 。为了将供应商管理的有限精力在不同供应商间合理分配 , 加强管理的针对性,提高管理的效率,采购企业应根据自身特点将供应商分类,并依据类别进行切实的关系管理 。下面分别介绍几种不同的供应商分类方法 。 1.80/20原则和ABC分类法 ABC分类法是将采购企业的采购物资进行分类的方法 , 而不是针对供应商分类的,但是将采购物资分门别类自然就可以将提供这些物资的供应商相应地区别开来,相应地,采购精力分配也应有所侧重,针对不同重要程度的供应商采取不向的策略 。ABC分类法的思想源于80/20原则,大意是采购数量仅占20%的物资的采购价值常常占到80% , 而剩余采购数量为80%的物资的采购价格却只有20% 。80/20原则将供应商按照物资的重要程度划分为两类:重点供应商和普通供应商,即占80%价值的20%的供应商为重点供应商,而其余只占20%采购金额的80%的供应商为普通供应商 。对于重点供应商 , 应投入80%的时间和精力进行管理与改进 。这些供应商提供的物资为企业的战略物品或需集中采购的采购管理制度 。采购岗位职责 。采购工作流程 。一、采购管理制度:
采购管理制度是指以文字的形式对采购组织工作与采购具体活动的行为准则、业务规范等做出的具体规定 。为了规范采购工作,提高采购工作的效率,必须建立健全多种采购管理制度;
以此作为采购人员与采购部门的工作准则与行为规范,以保证采购工作健康、有序、高效地运行,从而圆满地完成采购任务,满足企业其他部门对采购业务的要求 。
二、采购岗位职责:
多数企业管理部门和最高行政主管的职位由经验丰富的低层经理和行政人员替补 , 优秀的采购员可以晋升为采购经理,采购经理可以平调至市场或营运经理等,也可以晋升为总经理 , 直至最高职位总裁或首席执行官 。或者去其它的机构寻求更有竞争力的职位 。
采购员要求的教育背景相差很大,多数没有要求有专门的学位和学历 , 但是需要对需要采购的产品非常熟悉,对这个行业来说,经验比学历更加重要 。机械、国际贸易、商业和数学等课程是对这一职位的很好的准备 。
能熟练使用办公软件和英语很有用 , 出色的沟通能力和广泛的人际网络对这一职位也相当重要 。如果要晋升为采购经理或更高级的职位,获得商业和经济相关的本科或专业学位非常重要 。
三、采购工作流程:
1、采购人发出采购信息(采购公告或采购邀请书)及采购文件;
2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件;
3、采购人对供应商应答文件进行评审,并初步确定中选候选供应商(中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量 , 具体数量视采购项目情况而定);
4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利;
5、采购人确定最终中选供应商,并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知;
6、采购人与中选供应商签订采购合同 。

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采购管理制度的特点:
1、文字化:任何制度都是以文字的形式表示出来的,采购制度也不例外 。制度不是上级的口头命令或要求 , 口说无凭,应以文字的形式固定下来,作为大家共同的行动纲领,对任何人、任何采购活动均起规范作用 。
2、可行性:任何企业的采购制度都应在充分考虑企业内外部条件、企业发展目标、行业特点以及采购人员本身实际情况的基础上制定,应切实可行 。
不同类型企业的采购制度可以有差异,即使是同一个企业在不同时期也应有不同的采购制度 , 反对照搬照抄和一成不变的采购制度,强调采购制度在实施贯彻中的切实可行性,而不是僵化的教条与清规戒律 。
3、严肃性:采购管理制度一旦确定,采购人员应不折不扣地执行 , 只制定制度而不加强执行与实施的监督,这样的规定、制度是毫无价值的 。在实际运作中,对违反制度的采购人员应有相应的制裁措施,应提倡采购制度的严肃性 。
4、协调性:采购管理制度要注重各部门、各岗位之间的协调,把上下级工作、前后环节工作有机地协调与联系起来 , 以体现集体利益 。
5、相对稳定性:采购制度已确定,一般地,短期内不要变动,通常一两年、甚至更长时间应保持稳定,便于大家执行 。如果经常变动,采购人员刚刚领会了老制度,又出现了新制度 , 这样就会难以适应,容易造成采购工作的混乱 。
当然,采购制度并不是长期固定不变的,随着外部环境的变化,企业内部条件的改进 , 采购制度也可以适当进行调整 。
参考资料来源:百度百科-采购管理制度
参考资料来源:百度百科-采购流程
参考资料来源:百度百科-采购员
参考资料来源:百度百科-采购管理(企业采购活动执行过程的科学管理)供应商管理的管理制度有哪些?
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供应商管理:供应商分类 供应商分类是指在供应市场上 , 采购企业依据采购物品的金额、采购商品的重要性及供应商对采购方的重视程度和信赖度等因素,将供应商划分为若干个不同的群体 。供应商分类是对不同供应商进行分别管理的首要环节 , 只有在供应商细分的基础上,采购企业才能依据供应商的不同类别实施恰当的供应商管理策略任何一个企业都不应该用同一模式去管理所有的被采购物资和供应商 。为了将供应商管理的有限精力在不同供应商间合理分配 , 加强管理的针对性 , 提高管理的效率,采购企业应根据自身特点将供应商分类,并依据类别进行切实的关系管理 。下面分别介绍几种不同的供应商分类方法 。 1.80/20原则和ABC分类法 ABC分类法是将采购企业的采购物资进行分类的方法,而不是针对供应商分类的 , 但是将采购物资分门别类自然就可以将提供这些物资的供应商相应地区别开来 , 相应地,采购精力分配也应有所侧重,针对不同重要程度的供应商采取不向的策略 。ABC分类法的思想源于80/20原则,大意是采购数量仅占20%的物资的采购价值常常占到80%,而剩余采购数量为80%的物资的采购价格却只有20% 。80/20原则将供应商按照物资的重要程度划分为两类:重点供应商和普通供应商 , 即占80%价值的20%的供应商为重点供应商 , 而其余只占20%采购金额的80%的供应商为普通供应商 。对于重点供应商 , 应投入80%的时间和精力进行管理与改进 。这些供应商提供的物资为企业的战略物品或需集中采购的二级供应商管理办法一.总则
为了稳定供应商队伍,建立长期互惠供求关系,特制定本办法 。
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商 。
二.管理原则和体制
公司采购部或配套部主管供应商,生产制造、财务、研发等部门予以协助 。
对选定的供应商 , 公司与之簦订长期供应合作协议,在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件 。
公司可对供商评定信用等级,根据等级实施不同的管理 。
公司定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除长期供应合作协议 。
公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证 。
三.供应商的筛选与评级
公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系 。
质量水平 。包括:(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理 。
交货能力 。包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力 。
价格水平 。包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间 。
技术能力 。包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)技术问题材的反应能力 。
后援服务 。包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力 。
人力资源 。包括:(1)经营团队;(2)员工素质 。
现有合作状况 。包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系 。
具体筛选与评级供应商时,应根据形成的指标体系,给出各指标的权重和打分标准 。
筛选程序 。
对每类物料,由采购部经市场调研后 , 各提出5~10家候选供应商名单;
公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组;
评选小组初审候选厂家后,由采购部实地调查厂家,双方协填调查表;
经对各候选厂家逐条对照打分 , 并计算出总分排序后决定取舍 。
四.核准为供应商的,始得采购;没有通过的,请其继续改进,保留其未来候选资格 。
五.每年对供应商予以重新评估,不合要求的予以淘汰,从候选队伍中再行补充合格供应商 。
六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理 。评级过程参照如上筛选供应商办法 。
七.对最高信用的供应商,公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇 。
八.管理措施
公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员,或经常对供应商进行质量检查 。
公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查 。
公司减少对个别供应商大户的过分依赖,分散采购风险 。
公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程 。
公司采购、研发、生产、技术部门,可对供应商进行业务指导和培训,但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密 。
公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商 , 可以投资入股,建立与供应商的产权关系 。
九.附则
本办法由采购、配套部门解释、执行,经总经理办公会议批准颁行 。
供应商管理的管理制度1.1制定目的
为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章.
1.2适用范围
本公司新厂商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行.
1.3权责单位
采购部负责本规章制定,修改,废止之起草工作.
总经理负责本规章制定,修改,废止之核准.
供应商开发程序
2.1供应商开发权责 BR>采购部负责供应商开发主导工作.
开发部负责供应商样品的确认.
品管部,生技部,生管部,采购部组成厂商调查小组,负责供应商的调查评核.
2.2供应商资讯来源
新供应商资讯来源一般有下列方式:
各种采购指南.
新闻传播媒体,如电视,广播,报纸等.
各种产品发表会.
各类产品展示(销)会.
行业协会.
行业或政府之统计调查报告或刊物.
同行或供应商介绍.
公开征询.
供应商主动联络.
(10)其他途径.
2.3供应商问卷调查
2.3.1问卷设计
问卷设计由采购部主导,品管,开发等单位协助.设计应注意的事项有:
依本公司需要设计内容及格式.
应尽可能掌握,了解供应商的资讯.
易于填写.
通俗易懂.
便于整理.
2.3.2供应商基本资料表
应由厂商填写《供应商基本资料表》.该表包括下列内容:
公司名称,地址,电话,传真,E-mail,网址,负责人,联系人.
公司概况,如资本额,成立日期,占地面积,营业额,银行讯息.
设备状况.
人力资源状况.
主要产品及原材料.
主要客户.
其他必要事项.
2.3.3供应商问卷调查表
供应商问卷调查表,一般包括下列内容:
材料零件确认.
品质验收与管制.
采购合同.
请款流程.
售后服务.
建议事项.
2.4供应商开发流程
寻找供应商.
填写供应商基本资料表.
与供应商洽谈.
必要时作样品鉴定.
供应商问卷调查.
提出供应商调查评核之申请.

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怎样做好采购工作?采购管理制度怎么写?【采购供应商管理制度_怎样做好采购工作?采购管理制度怎么写?】转载以下资料供参考
采购员的基本素质要求:
a. 较强的工作能力
采购是一项相当复杂,而且要求很高的工作,采购员应具备的基本工作能力也相当的多样化 。采购人员必须具备较高的分析能力、预测能力、表达能力和专业知识水平 。
a-1分析能力
由于采购员常常面临许多不同策略的选择与制定,例如物料规格、品种的购买决策、何者为企业所能接受的价格、物料如何运输与储存、如何管理才能得到消费者的回应 。因此 , 采购员应具备使用分析工具的技巧,并能针对分析结果制定有效的决策 。
首先,采购支出是构成企业制造成本的主要部分,因此采购员必须具有成本意识,精打细算,锱铢必争,不可“大而化之” 。其次 , 必须具有“成本效益”观念,所谓:“一分钱一分货”,不可花一分冤枉钱 , 买品质不好或不具有使用价值的物品 。随时将投入(成本)与回报告(使用状况、时效、损耗、维修次数等)加以比较 。
此外,对报价单的内容,应有分析的技巧 , 不可以“总价”比较,必须在相同的基础上,逐项(包括原料、人工、工具、税费、利润、交货时间、付款条件等)加以剖析判断 。
a-2预测能力
在现代动态经济环境下,物料的采购价格与供应数量是经常调整变动的 。采购员应能依据各种产销资料 , 判断货源是否充裕;通过与供应商的接触,从其“销售”的态度,揣摩物料可能供应的情况;从物料价格的涨跌,推断采购成本受影响的幅度有多大 。总之 , 采购员必须开阔视野 , 具备“察言观色”的能力,对物料将来供应的趋势能预谋对策 。
a-3表达能力
采购员无论是用语言还是用文字与供应商沟通,都必须能正确、清晰表达采购的各种条件 , 例如规格、数量、价格、交货期限、付款方式等,避免语意含混,滋生误解 。面对忙碌的采购工作,必须使采购人员具备“长话短说,言简意赅”的表达能力,以免浪费时间 。“晓之以理,动之以情”来争取采购条件,更是采购人员必须锻炼的表达技巧 。
b. 一定的知识与经验
采购员特别是管理人员至少应具备专科以上的学历,因为接受过正式专科以下教育训练的学生,其所具备的专业知识与技巧较能符合采购工作的需求 。除此之外 , 采购员最好具有商学知识,如企业管理、流通业管理、流行商品或行销等科系 , 并以曾修过商品资讯、统计、行销、业务人员管理的人员尢佳 。
b-1. 产品知识
无论是采购哪一种物料,都必须要对其所欲采购的标的物有基本的认识 。我们很清楚,一个学化工机械并从事多年化工机械采购的人员因工作需而转向电子元器件采购,尽管他从事采购已多年,但他仍会感到有些力不从心 , 如果他想尽快适应新角色就必须及时补充有关电子元器件方面的知识,补充的途径很多 , 如自学、参加相关专业培训班等 。一些采购员认为,采购员不是搞研究开发的,而且往往有本企业工程技术人员及品管人员的协助,故不需掌握太多的专业知识,持有这种观点的采购员必须认识到那些可以支持你的工程及品管人员并不是时时刻刻在你的左右,况且有时他们因各种原因未必能帮你 。对于零售企业采购员来说 , 对商品的了解要比其他行业的采购员还要深入 , 因为其必须担负起销售业绩的相关责任 。以流行服饰的采购员来说;以家电用品的采购员而言 , 必须了解产品的功能、技术层次、原料、制程、保修期限等 。
不过,由于采购员采购的范围大小不一,物料种类为数甚多,更何况流行科学技术发展极为迅速,采购员要如何持续性的拥有产品知识呢?基本上 , 有几种方式可以供采购人员参考:大学的课程、贸易性期刊、流行杂志、展览或工作参观、与供应商保持联络等 。
b-2客观理智
采购员在选择商品或商品组合时绝对不能凭自我的感觉 , 必须要利用科学的方法针对消费者需求与市场流行趋势进行合理的分析,并将分析结果客观地呈现出来,选择最有利益的商品 , 不因主观的偏见而左右了采购策略的拟定 。
b-3专注投入
对于采购员来说,专注投入相当重要,因为,采购员必须要利用更多的时间去了解市场趋势与发掘更多的供应商,必须常常加班,尢其是生产的旺季,加班到深夜时有所见 。除此之外,采购员还必须协助高层主管规划采购策略,因此在年度或每年开始时都会特别的忙碌,采购员必须毫无怨言地投入其中 。
c. 良好的品德
采购员必须具备如下良好的品德:
c-1廉洁
采购员所处理的“订单”与“钞票”并无太大的差异,因此难免被“唯利是图”的供应商所包围 。无论是威迫(透过人际关系)还是利诱(回扣或红包),采购员都必须廉洁,维持“平常心”、“不动心” , 否则以牺牲公司权益,图利他人或自己,终将误人误已 。“重利忘义”的人,是难以胜任采购工作的 。
c-2敬业精神
“缺货或断货”实为采购人员最大的失职 。固然造成短缺的原因很多,若采购人员能有“舍我其谁”的态度 , 高度负责采购所需的物料,则企业的损失将会大大减少 。
c-3虚心与耐心
采购员虽然在买卖方面较占有上风,但对供应商的态度,必须公平互惠,甚至不耻下问、虚心求教,不可趾高气扬、傲慢无礼 。与供应商谈判或议价的过程,可能相当艰辛与复杂,采购员更需有忍耐、等待的修养,才能“欲擒故纵”,气定神闲地进行工作 。居于劣势时,亦能忍让求全,不愠不火 , 克已奉公 。
c-4遵守纪律
采购员是外出执行采购的人员,他们的一言一行都代表着企业与外界打交道,他们的工作好坏不仅影响企业的效益,而且影响企业的声誉,因此,企业对采购员规定了若干纪律 , 采购员必须自觉遵守 , 严格执行
采购管理制度
一、总则
第一条 为加强公司各项采购活动的管理和控制,结合《预算管理制度》的相关规定,经公司研究特制定本制度 。
第二条 本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、车饰等商品采购、配件及其他材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购 。
第三条 公司所有的采购活动统一由公司的所指定的相关专业部门负责执行 。具体规定为:
1、广告和展示设计采购由行政部负责执行;
2、生产车间、办公室物品由采购部负责执行;
3、电脑、软件等电子信息设备的采购由行政部负责执行 。
4、其他上述未包括的采购全部由行政部或其他公司另行指定部门负责执行 。
第四条 单项(含综合项目采购,整车和配件采购及整车供应商指定的采购除外)采购金额超过10万元的采购项目,应由相应的采购部门会同有关采购需求部门、财务部、审计部和总经办举行采购听证会或合同评审会,采购部门应在会前准备好充足的资料,如项目方案介绍 , 供应商询价记录或招投标情况 , 各供应商优惠办法,性价比意见书,其它相关资料等 。
第五条 本制度采购管理主要指采购预算管理、采购询价管理、采购合同管理、采购入库和付款、供应商评审等几个重大方
二、采购询价管理
第六条 采购部门接到批准的采购申请单后,优先到公司指定的供应商处购买,如指定供应商无货供应时,必须进行多方比价,1千元以上的物品,货比三家,作好市场询价记录(市场询价记录表附后),择优择廉购买,同时保管好《市场询价记录表》以供以后参考和审核,保管期限为一年 。
第七条 审计部和财务部定期或不定期联合进行市场信息调查,作好市场信息调查记录(记录表附后) , 对前期购买活动进行评审,做好评审工作总结,报总经理参考 。
第八条 定期评审分为季度评审、半年度评审、年终评审 。不定期评审可以根据工作需要,由总经理或审计总监决定 。
三、采购合同管理
第九条 采购价格选定后 , 采购商品单位价格在5000元以上或采购合同金额在5000元以上的或有经常供货行为的(一年内有3次以上)必须与供应商签订采购合同,广告、展示设计采购必须与供应商签订合同 。
第十条 采购合同必须进行合同评审会签,各职能部门对合同的内容和条款逐一进行审查 , 各职能部门负责人对合同进行联合会签,并对会签结果负责 。只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章 。
第十一条 参加合同会签的职能部门:总经理、审计总监、财务部、行政部 。合同会签的经办人为相关采购责任部门 。
第十二条 采购合同的保管:采购合同原件由采购责任部门保管 , 留复印件在财务部备案,合同原件保管时限为3年 。
第十三条 采购合同条款的执行跟踪:日常跟踪由采购责任部门负责,审计部对合同条款的执行进行定期和不定期的审计 。
第十四条 供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况,必须在合同条款中反映 。严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等,一经查明发现将由公司视具体情况给予责任人开除、降职或其他行政处罚 。
四、采购入库和付款
第十五条 属于固定资产的(单位价值在2000元以上,使用期限在一年以上),必须办理固定资产验收手续(附固定资产验收单格式),验收合格才能入库 。
第十六条 属于公司商品、原材料(车饰精品、配件、车间辅料等)的必须办理入库手续 , 认真填写入库单,仓管员对入库数量负责 , 月末盘亏时需进行赔偿 。
第十七条 办公用品和其他不需入库的零星物料(数量在5个以下金额在10元以下且不属公司商品、原材料的物料),必须有两人以上在送货单或发票上签名确认 。
第十八条 采购金额超过50元的,必须取得合法的发票,尽量取得增值税专用发票 。
第十九条 付款注意事项:固定资产付款必须附上发票、合同复印件、《固定资产验收单》;公司商品付款须附上发票、入库单;未签订采购合同的须附上〈〈市场询价记录表〉〉 , 否则财务部不得付款 。广告、展示设计付款时必须附上合同
五、供应商评审
第二十条 每年年初,由审计部组织,对上年度的各类供应商进行评审,对价格高、服务差的供应商进行淘汰替换 。列出合格供应商名录 。
第二十一条 评审委员会的组成:行政部负责人、售后服务部负责人、财务负责人、审计总监、总经理共五人组成 。
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